Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de diárias Foram encontradas 5370 registros Informações atualizadas em: 09/07/2025 - 10:21:44

DIARIAS: 00589/2022 16/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, AO HOSPITAL SAO JOSE.

Beneficiário: DANIEL DE JESUS SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 00588/2022 16/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, AO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA.

Beneficiário: DANIEL DE JESUS SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 00587/2022 16/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, AO HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

Beneficiário: DANIEL DE JESUS SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0586/2022 16/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, AO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA.

Beneficiário: FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0585/2022 16/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL DO LESTE DO PA.

Beneficiário: FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0583/2022 16/05/2022

para participar da Reunião Geral Ordinária da Comissão de Intergestores Regional - CIR METROPOLITANA III, no auditório do 3° CRS/SESPA

Beneficiário: ADONIAS CORREA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 500,00

Valor total: 500,00

DIARIAS: 0582/2022 16/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEN, PARA ACOMPANHAR PACIETE, AO HOSPITAL REGIONAL DOS CAETES.

Beneficiário: MARILENE PEREIRA MELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0581/2022 16/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEN, PARA ACOMPANHAR PACIETE, AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM IMPERATRIZ MA.

Beneficiário: MARILENE PEREIRA MELO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 420,00

Valor total: 210,00

DIARIAS: 0580/2022 16/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL DO LESTE DO PA.

Beneficiário: MARILENE PEREIRA MELO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0579/2022 16/05/2022

COBRIR DESPEÇAS COM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

Beneficiário: ELISANGELA DE SOUSA FERNANDES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0578/2022 16/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL, METROPOLITANO, EM BELEM PA.

Beneficiário: ELISABETH OLIVEIRA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0577/2022 16/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEN, PARA ACOMPANHAR PACIETE, AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM IMPERATRIZ MA.

Beneficiário: MARILENE PEREIRA MELO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 420,00

Valor total: 210,00

DIARIAS: 658/2022 13/05/2022

CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR(A) A CIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CASTANHAL /PA, NO DIA 26/05/2022, AFIM DE PARA TRANSPORTAR PACIENTES.

Beneficiário: DANIEL DE JESUS SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0576/2022 12/05/2022

para levar o Secretário de Saúde para participar de Reunião da COSEMS-PA

Beneficiário: PAULO CESAR FACHETTI JUNIOR

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0575/2022 12/05/2022

para transportar paciente

Beneficiário: DAVID PINHEIRO LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0574/2022 12/05/2022

para transportar paciente

Beneficiário: DAVID PINHEIRO LIMA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0573/2022 12/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE CASTANHAL.

Beneficiário: ANTONIO CARLOS ANDRADE SANTOS

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0572/2022 12/05/2022

para transportar pacientes

Beneficiário: JESUS EDER SANTOS MARTINS

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0571/2022 12/05/2022

para transportar paciente

Beneficiário: MICHAEL DA CONCEICAO SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0570/2022 12/05/2022

para transportar pacientes

Beneficiário: FRANCISCO CARMO DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0569/2022 12/05/2022

para transportar pacientes

Beneficiário: FRANCISCO CARMO DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0568/2022 12/05/2022

para transporte de pacientes

Beneficiário: FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0567/2022 11/05/2022

para companhar pacientes

Beneficiário: LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0564/2022 11/05/2022

para acompanhar pacientes

Beneficiário: IGAMAR SILVA FERNANDES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0563/2022 11/05/2022

COBRIR DESPSAS COM VIAGEN PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO LESTE DP PARA.

Beneficiário: ANTONIA ELDA TAVARES VIANA

Quantidade: 1

Valor unidade: 0,00

Valor total: 0,00

DIARIAS: 0562/2022 11/05/2022

para acompanhamento de pacientes

Beneficiário: ANTONIA ELDA TAVARES VIANA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 420,00

Valor total: 210,00

DIARIAS: 0561/2022 11/05/2022

para acompanhamento de pacientes

Beneficiário: ELISABETH OLIVEIRA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0560/2022 11/05/2022

COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GERAL ORDINARIA DO ONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PA.

Beneficiário: ADONIAS CORREA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor unidade: 500,00

Valor total: 500,00

DIARIAS: 0559/2022 10/05/2022

para acompanhar paciente

Beneficiário: ELISANGELA DE SOUSA FERNANDES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIARIAS: 0558/2022 10/05/2022

para levar ambulância para fazer revisão

Beneficiário: PAULO CESAR FACHETTI JUNIOR

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

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